县审计局2022年工作总结及2023年工作计划

审计局2022年工作总结及2023年工作计划

   2022年,在县委、县政府和上级审计机关的坚强领导下,*县审计局坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻十九届历次全会精神、党的二十大和党的二十届一中全会精神,贯彻落实***总书记关于审计工作的重要指示批示精神以及全国、省、市审计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作任务,克服疫情带来的影响,依法全面履行审计监督职责,各项工作如期开展。
   一、2022年工作总结
   2022年共计划安排审计项目36个,目前已完成审计项目28个,正在进行的项目14个,审计发现问题130个,查出管理不规范资金3.87亿元,提出审计建议69个,移送县纪委监委问题线索2个。先后围绕开发区专项审计、北城一中项目审计问题整改、涉农项目进度缓慢、国有企业审计等审计发现问题先后报送《审计专报》15篇,提出相关意见建议29条,获得县委、县政府领导批示13篇次。
   (一)做深预算执行审计,助推财税管理规范高效。组织对县财政局、县发改局等8个部门单位预算执行和其他财政收支情况进行了审计;同时按照省市县三级联动安排,对全县科技创新发展资金、学生资助专项资金、金融发展资金、应急管理和安全生产专项资金等10项专项资金进行了重点审计,共审计资金54.76亿元,审计发现滞留于财政专户的应缴未缴国库非税收入0.32亿元、预算外暂付款0.23亿元、滞留项目单位资金1.38亿元、资金拨付不及时2.11亿元等问题74个,提出审计建议40条,防范和化解债务金额5.28亿元。我局在由市审计局组织的全市财政数字化审计技能竞赛中荣获第四名。
   (二)做严经济责任审计,促进领导干部勤廉履职。组织对董玉彬等7个县直单位的领导干部进行经济责任审计,审计发现各类问题72个,提出审计建议35个,审计查处管理不规范金额438万元。组织对5个县属国有企业集团进行了审计,审计发现国有企业监管制度缺失等11大类62个问题,通过审计督促上缴财政款447.57万元、处置投资闲置资产883万元、清理债权515万元、账外资产纳入财务监管292万元、调整不实会计信息81.71万元、督促收回销售款等收入298万元。组织对全县93个村居干部的经济责任审计,审计资金总额22.42亿元,查出问题金额1.32亿元,消除信访案例9起。
   (三)做强政府投资审计,确保工程建设规范有序。完成了对北城一中的项目审计,审减资金3亿元。组织对*县武阳河融建一体项目进行审计,审计发现滞留资金623、14万元、应缴未缴非税收入447.57万元,提出审计建议3条。为进一步规范政府投资项目审计监督行为、加强政府投资项目审计监督、提高政府投资效益,目前我局正在拟定《政府投资项目跟踪审计实施办法》。
   (四)做实政策性跟踪审计,确保政策落地见效。按照市局统一部署安排,今年8月份由副局长李志国和3名有着丰富审计工作经验的科室负责人组成的4人审计组,以县区“交叉审计”的形式组织对罗庄区2020年至2022年6月困难群众补助救助资金进行审计,通过审计发现截留克扣救助资金、未及时支付救助资金、套取救助资金、多支付救助费用等问题,已上报市局进行汇总。按照市局统一部署,自9月起由局党组成员、县经济责任审计服务中心主任曹佃芳带领局财政金融审计科组织对全县政府专项债券、隐性债务化解、基层“三保”落实、地方落实减税降费和重点民生等转移支付资金等情况进行审计,同时以县区“交叉审计”的形式组织对临沭县国有平台进行审计。
(五)做优内部审计提升,着力构建审计监督体系。先后出台制定了《关于进一步做好全县内部审计工作的指导意见》、《关于加强县管企业内部审计监督工作的实施意见》等制度文件;创新实施了内部审计结对提升工程,构建形成了5名高级审计师、1名高级会计师、13名中级审计师结对联系36个内部审计成员单位的体制机制;组织内审人员参加全市内部审计理论研讨和优秀论文评选,荣获二等奖2人,荣获三等奖1人。目前,正在筹备成立全县内审协会,内审协会的搭建将进一步拓宽全县内审交流平台,加强内审理论研讨,助推内审

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