审计

  • 2024年普法依法治理工作计划

    2024年普法依法治理工作计划     为全面贯彻落实“八五”普法规划,持续推进普法依法治理工作,根据省审计厅及州司法局相关要求,结合本局实际,现制定《2024年普法依法治理工作计…

    2024年7月2日
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  • 学习全国审计工作会议精神心得体会(发言)

    学习全国审计工作会议精神心得体会    2024年1月11日,全国审计工作会议在京召开,X审计长从三个方面向全国审计机关作了一份高质量工作报告,一是系统总结了2023年审计工作;二…

    2024年6月27日
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  • 在审计整改工作会议上的讲话

    在审计整改工作会议上的讲话    同志们:    这次会议是经领导同意召开的,主要任务是深入贯彻落实政府审计整改联席会议精神,扎实做好机关审计整改工作。刚才,传达了传达了政府审计整…

    2024年6月27日
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  • 关于完善特色的大数据审计体系的调研报告

    关于完善特色的大数据审计体系的调研报告    当前我市大数据审计工作已经启动,但无论是对照审计署规划还是先进地区还有较大差距。建议对标先进、对症下药,尽快完善*特色的大数据审计体系…

    2024年6月24日
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  • 公立医院内部审计的若干思考(调研报告)

    关于公立医院内部审计的若干思考    当前,公立医院的综合医疗改革正在持续深入推进,公立医院内部审计部门是医院规范经济活动、强化内部控制、防范运行风险的重要部门。若想要提升公立医院…

    2024年6月24日
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  • 电力工程造价审计难点及对策

    电力工程造价审计难点及对策    目前电力工程审计的难度较大,对于审计人员的专业素质要求很高,尤其是在电力工程施工发生变动时,需要考虑工程的实际情况,及时对其进行工程造价审计。本文…

    2024年6月24日
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  • 集团内部审计存在的问题及对策

    集团内部审计存在的问题及对策    集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切入点,以各种审计项目的有效开展来为集团营造…

    2024年6月24日
    11
  • 关于进一步提升国有企业内部审计工作的思考与建议

    关于进一步提升国有企业内部审计工作的思考与建议    党的十八大以来,以***同志为核心的党中央站在新时代新征程党和国家事业发展全局的战略高度,重视发挥审计在党和国家监督体系中的重…

    2024年6月24日
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  • 调研文章:关于内部审计工作的探讨

    调研文章:关于内部审计工作的探讨    内部审计是加强队伍自我监督、防治腐败的一把关键利器。加强内部审计、强化执纪监督,对营造廉洁风气、纯洁干净机体至关重要。而当前内部审计工作机制…

    2024年6月24日
    12
  • 浅谈社会审计核查工作亟待解决的几点问题

    浅谈社会审计核查工作亟待解决的几点问题    新修订《中华人民共和国审计法》明确规定,“社会审计机构审计的单位依法属于被审计单位的,审计机关按照国务院的规定,有权对该社会审计机构出…

    2024年6月24日
    8
  • 审计意见的类型有哪些,审计意见在审计报告什么位置

    1. 审计目的 近年来,政府机关日益重视财务管理和资金使用的合规性,为了保证公共财政的透明度和有效性,进行审计成为必要的一项工作。本文旨在阐明审计的目的和意义。 2. 审计范围和过…

    2024年6月7日
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  • 加强审计质量控制的探索与思考(调研报告)

    关于加强审计质量控制的探索与思考    审计质量是审计工作的生命线,加强审计业务质量控制,筑牢审计质量控制体系,是依法履行审计监督职责、高效发挥审计监督作用的基础。    一、当前…

    2024年6月2日
    33
  • 在审计工作会议上的讲话

    在审计工作会议上的讲话    刚才,审计处总结了近一个时期审计工作取得的成绩,并就进一步抓好新年度各项重点工作任务进行了安排部署。可以说,在新的一年里,审计工作能有条不紊的扎实开展…

    2024年5月31日
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  • 在审计工作会议上的讲话

    在审计工作会议上的讲话    刚才,审计处总结了近一个时期审计工作取得的成绩,并就进一步抓好新年度各项重点工作任务进行了安排部署。可以说,在新的一年里,审计工作能有条不紊的扎实开展…

    2024年5月31日
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  • 在2024年国企公司内部审计工作专题推进会上的讲话

    在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话    同志们:    **企业内部审计是**集团公司治理体系和运行机制中的重要组成部分。新时代新征程国家铁路要全面深化改革创新,…

    2024年5月27日
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  • 人力资源审计工作方案(公司)

    人力资源审计工作方案    一、审计的目的    根据集团审计监察部的年度审计计划和统一安排,审计部将于20**年3月11日开始,对**集团人力资源部20**年1月至20**年1月…

    2024年5月25日
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  • 公司审计整改工作实施方案

    公司审计整改工作实施方案    根据***《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》(**审〔20**〕117号)、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求,为进一步深入推…

    2024年5月24日
    53
  • 在2023年审计系统党建工作会议上的讲话

    在2023年审计系统党建工作会议上的讲话    同志们:    党的二十大在政治上、理论上、实践上取得了一系列重大成果,科学谋划了未来一个时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针,…

    2024年5月24日
    64
  • 在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话

    在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话    同志们:    **企业内部审计是**集团公司治理体系和运行机制中的重要组成部分。新时代新征程国家铁路要全面深化改革创新,…

    2024年5月24日
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  • 银行:强化内部审计监督职能保障信贷安全运行

    强化内部审计监督职能保障信贷安全运行    随着农村信用社改革的逐步深入,业务经营种类的多元化,服务手段的最新讲话系列,传统的内部审计格局受到前所未有的挑战。新形势下的信用社内部审…

    2024年5月24日
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